問題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交銷項稅),下月抵扣應(yīng)該怎么做分錄



你好
你這個是留底的嗎
2023 10/18 17:38

84785033 

2023 10/18 17:39
是的,留底的

郭老師 

2023 10/18 17:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
如果需要交稅,這個金額是當(dāng)月的銷項稅額減進(jìn)項稅額減上期留底

84785033 

2023 10/18 18:00
下個月抵減呢,老師

郭老師 

2023 10/18 18:09
你好,這個就是下一個月抵扣的,下一個月作為當(dāng)月來說。

84785033 

2023 10/18 18:20
老師,當(dāng)月有留底,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢

郭老師 

2023 10/18 18:24
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項
貸進(jìn)項
都是三級科目
