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問題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交銷項稅),下月抵扣應(yīng)該怎么做分錄

84785033| 提問時間:2023 10/18 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你這個是留底的嗎
2023 10/18 17:38
84785033
2023 10/18 17:39
是的,留底的
郭老師
2023 10/18 17:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 如果需要交稅,這個金額是當(dāng)月的銷項稅額減進(jìn)項稅額減上期留底
84785033
2023 10/18 18:00
下個月抵減呢,老師
郭老師
2023 10/18 18:09
你好,這個就是下一個月抵扣的,下一個月作為當(dāng)月來說。
84785033
2023 10/18 18:20
老師,當(dāng)月有留底,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢
郭老師
2023 10/18 18:24
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進(jìn)項 都是三級科目
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