問題已解決
年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)200,和進(jìn)項(xiàng)300 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅300 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)賬稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 這樣做分錄對嗎?



你好,同學(xué),是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊
05/22 11:03

84785020 

05/22 11:06
第三步,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借方不設(shè)置待抵扣進(jìn)賬稅費(fèi)也可以嗎

李老師A 

05/22 11:08
你好,是可以這樣設(shè)置的啊,你理解的沒錯

84785020 

05/22 11:08
好,謝謝老師

李老師A 

05/22 11:11
不用謝,麻煩給個好評,謝謝
