問題已解決
填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表企業(yè)所得稅本身就為0,我們有研發(fā)費(fèi)用還用填加計(jì)扣除嗎?



你好,沒有業(yè)務(wù)的不需要填寫。
2023 10/10 10:33

84784956 

2023 10/10 11:27
老師我們有業(yè)務(wù)。只是最后我看那個(gè)要交的錢是0

郭老師 

2023 10/10 11:28
你好
你的意思是沒有利潤(rùn)

84784956 

2023 10/10 14:54
有5000塊錢的利潤(rùn)。

郭老師 

2023 10/10 14:56
你好,可以彌補(bǔ)虧損的,你看一下你之前有虧損嗎?彌補(bǔ)完虧損也不需要交的。

84784956 

2023 10/10 15:01
老師,你看看這兩張圖片。我就是不填我們那個(gè)研發(fā)支出398844.47 也是交0,填了也是交0 所以到底填不填啊

郭老師 

2023 10/10 15:03
因?yàn)槟阒坝蓄A(yù)繳,預(yù)繳的大于你這個(gè)利潤(rùn)。

84784956 

2023 10/10 15:17
預(yù)繳?我們沒有預(yù)繳過呀

郭老師 

2023 10/10 15:26
你好,14行的那個(gè)390多的,就是你預(yù)繳的呀。

84784956 

2023 10/10 15:27
所以老師我們現(xiàn)在到底填不填研發(fā)費(fèi)用那個(gè)加計(jì)扣除?

郭老師 

2023 10/10 15:29
好,你有你就填寫進(jìn)去就是啊。
