問題已解決
早上好老師,七月份勾選抵扣進(jìn)項發(fā)票后,八月份又沖紅了怎么做記賬分錄?!



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 09/13 08:26

84784958 

2023 09/13 08:36
好的,謝謝老師!

家權(quán)老師 

2023 09/13 08:37
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
