問題已解決
老師你好,我想問一下專票上個月做了賬但是沒有認(rèn)證,這個月認(rèn)證抵扣了應(yīng)該怎么做賬呢



你好,當(dāng)時沒有認(rèn)證,怎么做的?做了進項嗎?
2023 08/31 15:47

84784982 

2023 08/31 15:54
做的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進項稅額

郭老師 

2023 08/31 15:57
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證

84784982 

2023 08/31 16:28
就是 還是需要在最后結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅之前做一筆哇,需要附憑證嗎?

郭老師 

2023 08/31 16:33
可以沒有原始憑證的。
