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問題已解決

郭老師,之前有40萬未開票收入,本月想確認20萬主營業(yè)務(wù)收入,我該怎么寫分錄

84784982| 提問時間:2023 08/31 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是開了發(fā)票,20萬里面有20萬是已經(jīng)做了無票收入的,是這個意思嗎?
2023 08/31 14:00
郭老師
2023 08/31 14:01
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 借應收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費
84784982
2023 08/31 14:03
有的,借:銀行存款 貸:應收帳款,之前會計這么處理的,但總掛帳也不太好,我就想陸續(xù)給確認主營業(yè)務(wù)收入,
84784982
2023 08/31 14:04
老師40萬都沒開發(fā)票,以后也不會再開發(fā)票了
郭老師
2023 08/31 14:05
借應收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費 無票收入
84784982
2023 08/31 14:05
這40萬,當時會計說沒開發(fā)票所以先做應收帳款了,可現(xiàn)在確定客戶不要發(fā)票了
郭老師
2023 08/31 14:07
你好,上面寫了可以看一下
84784982
2023 08/31 14:07
那我9月申報增值稅的時候就在未開票那里填寫一下是吧
郭老師
2023 08/31 14:08
對的,是的,是這么做的。
84784982
2023 08/31 14:09
假如無票收入是196579元應交稅費=196579/1.13*0.13對嗎?
郭老師
2023 08/31 14:14
對的,是的,是這么做的。
84784982
2023 08/31 14:19
老師,那確認無票收入,應交稅費就與開票軟件導出的開票金額不一致了,那我9月報稅的時候是不是在未開票收入那攔也填寫上,還需要調(diào)整以前的納稅申報表嗎
郭老師
2023 08/31 14:22
這個沒有關(guān)系的,可以的。
郭老師
2023 08/31 14:23
不需要的,你在這個月做下一個月申報,不影響之前的。
84784982
2023 08/31 14:51
老師請問一下我沒有專用發(fā)票的紙張,不打印出來的話是否可以
郭老師
2023 08/31 14:51
你好,無票收入就是不用開發(fā)票,不用打印出來。
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