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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的未開票收入,本月需要沖回,確認(rèn)已開票收入,分錄怎么做?



沖減上月的收入,然后按發(fā)票金額入賬
2020 01/07 15:38

84785023 

2020 01/07 16:16
能寫出具體的分錄嘛?

辜老師 

2020 01/07 16:58
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
