問(wèn)題已解決
本月有未開(kāi)票收入,如何結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)成本?



同學(xué)您好,與開(kāi)票收入一樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,您好,借:應(yīng)收賬款銀行存款等貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品等
2023 08/25 10:37

84784978 

2023 08/25 10:40
下月沖了一部分未開(kāi)票收入,成本怎么調(diào)整?

易 老師 

2023 08/25 11:11
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的

84784978 

2023 08/25 11:24
但是只是沖了一部分的收入,那只沖相對(duì)應(yīng)的一部分成本嗎?

易 老師 

2023 08/25 11:31
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的沖對(duì)應(yīng)的一部分成本
