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問題已解決

老師您好,有個(gè)很復(fù)雜的問題,建筑業(yè)前期會計(jì)做賬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)了2萬多,然后預(yù)收賬款還有100多萬沒轉(zhuǎn)收入,也不知道這100萬多有沒有開票,請問這個(gè)要怎么處理?

84785039| 提問時(shí)間:2023 08/17 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)具體的哪一個(gè)科目是負(fù)數(shù)兩萬多,這個(gè)要么就是留底,要么就是你們單位多交了。
2023 08/17 14:48
郭老師
2023 08/17 14:49
你看下預(yù)收賬款掛賬企業(yè)是哪個(gè)企業(yè),然后再去看一下你開發(fā)票的,再看一下預(yù)收賬款明細(xì)賬,你確認(rèn)收入的金額是多少。
84785039
2023 08/17 15:27
這個(gè)很多年前,還得看賬,搞不清楚是不是沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 08/17 15:28
搞不清楚的話,就得做收入。
84785039
2023 08/17 15:36
做收入又得交稅
郭老師
2023 08/17 15:38
對的,是的,如果你隱瞞了收入,這種有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2023 08/17 15:38
你現(xiàn)在不確定有沒有隱瞞收入?
84785039
2023 08/17 15:40
是的,要查賬從頭開始查嘞,頭大
郭老師
2023 08/17 15:41
是的,最好是這么做的。
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