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第2小問,這里的無形資產(chǎn)使用權應該怎么入賬處理?按無形資產(chǎn)800萬分五年期攤銷嘛?藥品銷售交換的差額應該怎么處理?



其實就是對價800來賣了一批藥品
借:應收賬款 800
銀行存款 56
借:應交稅費-應交增值稅(進項)48
貸:主營業(yè)務收入 800
應交稅費-應交增值稅(銷項)104
2023 08/16 11:20

第2小問,這里的無形資產(chǎn)使用權應該怎么入賬處理?按無形資產(chǎn)800萬分五年期攤銷嘛?藥品銷售交換的差額應該怎么處理?
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