問題已解決
進(jìn)項稅大于銷項稅,月末怎么處理分錄



月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 08/02 16:09

84784955 

2023 08/02 16:12
不用交增值稅,也不用計提附加稅吧

家權(quán)老師 

2023 08/02 16:14
是的,不用交增值稅,也不用計提附加稅
