問題已解決
老師請問出差人員的補貼怎么做賬務(wù)處理?要交個稅嗎?



不需要計入工資交個稅的,這個是計入管理費用,差旅費貸,銀行存款。
2023 07/20 09:33

84784976 

2023 07/20 10:01
老師這個是沒有發(fā)票的,只有一個出差補助單,按每天300一個月有6000多,這樣也不需要繳納個稅嗎?

玲老師 

2023 07/20 10:02
不需要交個稅的,這個是計入差旅費的。

84784976 

2023 07/20 17:02
老師,這個是用于銷售產(chǎn)品的,是不是計入銷售費用呢?

玲老師 

2023 07/20 17:03
你好 發(fā)錯了吧? 問題??

84784976 

2023 07/20 17:06
老師,沒有發(fā)錯,我說的是,這個出差補助是用于銷售產(chǎn)品的,是不是應(yīng)該計入銷售費用?

玲老師 

2023 07/20 17:07
因為銷售商品發(fā)生的計入銷售費用,可以的對。
