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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司在5月份開具了一張免稅普票,我是小規(guī)模要季報(bào)了,才發(fā)現(xiàn)稅率沒有,現(xiàn)在怎么操作?



您好, 能申報(bào)就證明沒事,不用管了
2023 07/14 19:46

84785019 

2023 07/14 20:23
我還沒有報(bào)呢?

84785019 

2023 07/14 20:23
不知道怎么報(bào)呢?

劉艷紅老師 

2023 07/14 20:29
填表通不過嗎?還是怎么回事

84785019 

2023 07/14 20:50
我現(xiàn)在不知道怎么報(bào)稅,還沒有填表呢

84785019 

2023 07/14 20:51
因?yàn)槲沂遣铑~征收,6月份又按1%開具的發(fā)票,這5月和6月在附列資料二里怎么算呢?

劉艷紅老師 

2023 07/14 20:58
差額的開的是幾個(gè)點(diǎn)?

84785019 

2023 07/14 21:23
5月開的是免稅,6月開的是1%

84785019 

2023 07/14 21:24
小規(guī)模不是今年都是1%嗎?

劉艷紅老師 

2023 07/14 21:26
開了免稅的申報(bào)不過的,你把免稅的按一個(gè)點(diǎn)算出來和1個(gè)點(diǎn)的加在一起填報(bào)表

84785019 

2023 07/14 21:33
問題是這樣收入就比稅局的數(shù)字要少了啊!

84785019 

2023 07/14 21:35
我跟專管員說了也沒回復(fù)我

劉艷紅老師 

2023 07/14 21:40
可以直接去稅務(wù)局窗口填表申報(bào)

84785019 

2023 07/14 21:49
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2023 07/14 21:49
不客氣,很高興幫您
