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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進(jìn)項300未交增值稅200 繳納時 借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi)因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi)200 請為為什么要這樣做賬,對不



你好
你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
2023 07/13 22:57

84785025 

2023 07/13 23:00
不是,下月交

84785025 

2023 07/13 23:05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,1借,銷項500貸進(jìn)項300貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交300
2.借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交300貸未交增值稅300
3.借未交增值稅300貸銀行300這種與1.借銷500貸進(jìn)200貸未交增值稅300
2.未交增值稅貸銀行。以上兩種對不,有何弊端

郭老師 

2023 07/13 23:58
你好,你發(fā)的最后一個是最正規(guī)的,你上面那個不對,已交稅金是當(dāng)月走到那當(dāng)月的。
