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小規(guī)模納稅人3%減按1%,免交增值稅的帳務(wù)處理怎么做的

84784968| 提問時(shí)間:2023 07/04 15:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好 借:應(yīng)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 月末或者季末,確認(rèn)減免稅額時(shí),分錄為, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, 貸:營業(yè)外收入—減免稅額
2023 07/04 15:11
84784968
2023 07/04 15:15
這個(gè)營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅的吧?
廖君老師
2023 07/04 15:16
您好,是的,要交所得稅的
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