問題已解決
你好老師,我想問哈上月計提的社保和醫(yī)保,與繳納的金額不一致,我如何處理呢,上月計提的時候作為的管理費用,上個月結(jié)轉(zhuǎn)了,管理費用也沒有余額呢?我現(xiàn)在沖減了,也改變管理費用的余額呢,我該如何處理



尼本月直接沖減錯誤的金額就是了
2023 06/06 11:14

84784984 

2023 06/06 11:20
想問哈如何做分錄,我按照上月的同分錄做的負數(shù)

家權(quán)老師 

2023 06/06 11:27
你好,就是原來的分錄紅沖就可以了
