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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期已付款,借 應(yīng)付賬款-a 113 貸 銀行存款113 沒來票,做暫估入賬, 借原材料 100 貸應(yīng)付賬款-a 100 現(xiàn)在確認(rèn)對方不開票了, 怎么處理?



你好,匯算清交調(diào)增就可以的,你這個往來也沒有余額了。
2023 06/03 11:41

84785038 

2023 06/03 11:45
往來還有13,前年的賬,已匯算清繳過了,當(dāng)時也沒有調(diào)整

郭老師 

2023 06/03 11:46
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款13
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
