問(wèn)題已解決
老師,我想咨詢一下,我們半路接的公司。之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月的銷項(xiàng)大于這個(gè)月的進(jìn)賬,但是加上上個(gè)月的留底稅額就不用交稅,我想問(wèn)一下老師,上個(gè)月的留底的那部分稅額我該怎么做分錄,讓我這個(gè)月報(bào)表上不用交稅,謝謝老師,



那你要把之前認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票做進(jìn)來(lái)的哦
2023 05/13 13:26

84785023 

2023 05/13 13:51
老師,之前認(rèn)證發(fā)票的分錄是怎么做的???謝謝

辜老師 

2023 05/13 13:58
這個(gè)要看你是什么類型的發(fā)票
