問題已解決
老師開票盤每年繳納的280的維護費,分錄怎么做,月末結轉怎么轉



借:管理費用 280
貸:銀行存款 280
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 280
借:管理費用 — 280
2023 05/11 19:05

84785034 

2023 05/11 19:07
月末結轉銷項進項時280怎么結轉,貸方顯示出來這個科目

向陽老師 

2023 05/11 19:08
您好,同學,和銷項,進項無關的,應交稅費——應交增值稅(減免稅額),是這個科目

84785034 

2023 05/11 19:10
那月末結轉差額是增值稅,不管280那稅額就不對了

84785034 

2023 05/11 19:12
那要怎么弄

向陽老師 

2023 05/11 19:25
您好,同學,請稍等下

向陽老師 

2023 05/11 19:37
當時結轉的分錄怎么做的?

84785034 

2023 05/11 19:38
和老師寫的一樣

向陽老師 

2023 05/11 19:44
你結轉增值稅的分錄怎么做的?
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
是不是這一個。
如果是的話,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅減免稅款
做這個。

84785034 

2023 05/11 19:48
恩恩好的

向陽老師 

2023 05/11 19:49
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝
