問題已解決
22年開一張增值稅專用發(fā)票給客戶,繳10萬增值稅,23年因為服務(wù)終止,將22年開的紅字發(fā)票,請問繳10萬增值稅能退稅嗎?后續(xù)可以用來抵扣嗎?



下午好啊,咱開票申報后就在留抵稅額了,以后抵扣用。
2023 05/02 14:30

84785043 

2023 05/02 14:33
開票申報后,增值稅申報表顯示這筆稅金是進項稅額轉(zhuǎn)出,這會影響以后抵扣用嗎?

廖君老師 

2023 05/02 14:37
您好啊,不對啊,這是我們自己開的紅票,不是收到供應(yīng)商的紅票,是不是同事申報錯了啊
