問(wèn)題已解決
我們?nèi)ツ杲Y(jié)轉(zhuǎn)了無(wú)票收入,今年開(kāi)了票。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?



你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話(huà),未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2023 04/17 15:22

84785040 

2023 04/17 15:23
小規(guī)模納稅人

84785040 

2023 04/17 15:24
我看當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)票收入也沒(méi)有計(jì)提增值稅

郭老師 

2023 04/17 15:26
你好,一整數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的,不需要填寫(xiě)。

84785040 

2023 04/17 15:28
那我現(xiàn)在增值稅主表第三欄,第一欄直接填0嗎

郭老師 

2023 04/17 15:31
你好,你的總銷(xiāo)售額超過(guò)了300,000嗎?如果是的話(huà),在第一行和第三行里面填寫(xiě),如果在300,000以?xún)?nèi)的第10行里面填寫(xiě)。

84785040 

2023 04/17 15:31
已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了,

郭老師 

2023 04/17 15:33
在第一行和第三行里面填寫(xiě)。

84785040 

2023 04/17 15:33
第一行 、第三行都填0嗎。

郭老師 

2023 04/17 15:35
你好,你不是超過(guò)了30萬(wàn)的嗎?我說(shuō)的是一正數(shù)一負(fù)數(shù),你又重新開(kāi)了這一筆是零,其他的有業(yè)務(wù)正常填寫(xiě)。
