問題已解決
老師您好 我12月份做了暫估入庫(kù),增加了成本,直到匯算清繳前還沒收到材料發(fā)票,那我現(xiàn)在想沖掉暫估入庫(kù),該有哪些分錄,記在幾月份?



你好借應(yīng)付帳款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 04/16 20:36

84785019 

2023 04/16 20:44
好的謝謝老師

郭老師 

2023 04/16 20:47
不用客氣
周末愉快

84785019 

2023 04/16 22:07
老師? ?以前年度損益調(diào)整科目系統(tǒng)軟件沒有怎么辦?怎么增加老師

郭老師 

2023 04/16 22:59
你沒有的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替就行。
