問題已解決
老師,一般納稅人,2023年2月收到2022年個(gè)稅退費(fèi)100,申報(bào)增值稅時(shí)怎么填



你好,填寫在附表一里面,未開票收入里面
2023 04/13 11:26

84785006 

2023 04/13 11:33
是在“一般計(jì)稅方法”中?還是在“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法”中?

東老師 

2023 04/13 11:34
就是你上面6%未開票發(fā)票收入。

84785006 

2023 04/13 11:37
是的,未開票收入,我需填在“一般計(jì)稅方法”的未開票收入中?還是填在“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法”未開票收入中?

東老師 

2023 04/13 11:38
要在一般計(jì)稅里面就可以。

84785006 

2023 04/13 11:47
老師,這個(gè)顯示的是什么時(shí)候的?“期末未繳稅額有”7861.11,怎么后面“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”又為0

東老師 

2023 04/13 11:48
這個(gè)真是抱歉,這個(gè)我不太確定。

84785006 

2023 04/13 11:48
我們從去年12月到今年有251.76元,期末留抵稅額

東老師 

2023 04/13 11:49
和你這個(gè)應(yīng)該是沒啥關(guān)系的。

84785006 

2023 04/13 11:52
稅務(wù)局這樣回復(fù)的

東老師 

2023 04/13 11:56
這個(gè)您按稅務(wù)局為準(zhǔn)吧,這個(gè)問題我不太確定。

84785006 

2023 04/13 11:57
好的,謝謝老師

東老師 

2023 04/13 11:57
不客氣幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
