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教會留底退稅的稅款在申報增值稅報表中進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事?應(yīng)該怎么申報?



上期留抵增值稅的數(shù)據(jù),在應(yīng)交稅費(fèi)科目就是負(fù)數(shù),就是可以抵扣本期的銷項(xiàng)稅額
2023 04/04 19:56

教會留底退稅的稅款在申報增值稅報表中進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事?應(yīng)該怎么申報?
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