問題已解決
你好,本期出現(xiàn)多繳稅款退稅,申報表中期末未繳數(shù)為負數(shù),應(yīng)該怎么處理



你好,你實際有沒有收到退稅呢?
03/06 10:01

84785022 

03/06 10:02
退稅收到了

宋生老師 

03/06 10:14
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數(shù)),你是現(xiàn)在這里有負數(shù)。你想要調(diào)整,是不是?

84785022 

03/06 10:15
是的,這個負數(shù)應(yīng)如何處理

宋生老師 

03/06 10:20
在申報表中填列退稅金額
退稅金額應(yīng)在增值稅申報表的第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”中填入負數(shù)金額,表示多繳稅款。同時,退稅金額會在第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”中體現(xiàn),如果退稅金額已經(jīng)完全處理,則該欄應(yīng)為零。
調(diào)整申報表相關(guān)欄次
如果退稅是通過稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)的《稅務(wù)事項通知書》完成的,企業(yè)應(yīng)在收到退稅款的當(dāng)期申報中,通過填列《增值稅及附加稅費申報表》附列資料二第22行“上期留抵稅額退稅”欄次,調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。

84785022 

03/06 10:27
已作處理過

宋生老師 

03/06 10:27
你好,你已經(jīng)處理了,就不需要另外再做別的了。

84785022 

03/06 10:27
好的,謝謝

宋生老師 

03/06 10:29
你好,不用客氣的了。
