當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),正常嗎?怎么調(diào)



你好
這個(gè)是異常的,建議進(jìn)行重分類的
預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;??
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;??
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;??
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;??
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
2023 03/19 09:09

84784977 

2023 03/19 09:33
以前會(huì)計(jì)做的賬,已經(jīng)結(jié)賬了,我該怎么調(diào)

王超老師 

2023 03/19 09:34
?
你有看到我的回復(fù)嗎
