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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年收到去年的暫估入庫(kù)的采購(gòu)發(fā)票怎么做賬?還沒(méi)有匯算清繳



您好,先把前面的發(fā)票紅沖,再做正數(shù)分錄
2023 03/15 20:23

84784978 

2023 03/15 20:50
要用到以前年度損益這些科目嗎?聽(tīng)說(shuō)跨年了收回發(fā)票要調(diào)表?

劉艷紅老師 

2023 03/15 20:54
要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的

84784978 

2023 03/15 21:01
可以說(shuō)下具體怎么操作嗎?

劉艷紅老師 

2023 03/15 21:09
你去年的分錄做負(fù)數(shù),,
然后
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款

84784978 

2023 03/15 21:11
那還要手動(dòng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

84784978 

2023 03/15 21:11
做匯算清繳的時(shí)候怎么做?

劉艷紅老師 

2023 03/15 21:13
這個(gè)匯清清繳不用處理,你去年做了暫估,現(xiàn)在又收到發(fā)票了
