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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果用我們收到的票據(jù)背書給別的公司做預(yù)付款,分錄是:借:預(yù)付 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎



是的,就是那樣做的哈
2023 03/06 14:21

84785030 

2023 03/06 14:25
我們的采購費(fèi)用還沒開票,現(xiàn)在貨物銷售了,要分?jǐn)傄徊糠植少徺M(fèi)用,是要暫估嗎?

家權(quán)老師 

2023 03/06 14:31
購入商品就要先暫估的

84785030 

2023 03/06 14:46
分錄咋做呢,我們的貨物的票是開了的,就是采購費(fèi)用沒開

家權(quán)老師 

2023 03/06 14:49
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
