問題已解決
老師,我們的有個客戶當時來采購貨物不要發(fā)票,我們報稅是無票收入,現(xiàn)在已經(jīng)夸年了,又來要發(fā)票,我們稅務怎么處理賬務怎么處理啊



你好;? ?你紅沖無票收入分錄。 在按發(fā)票來 報稅 處理的??
2023 03/01 13:50

84785039 

2023 03/01 14:00
稅務上怎么紅沖無票收入啊

84785039 

2023 03/01 14:02
我們稅務上增值稅按無票收入已經(jīng)報過了?,F(xiàn)在開發(fā)票在報一次,不就重復了,請說詳細點

meizi老師 

2023 03/01 14:04
你好;? ?做紅沖分錄 。 你上年的分錄 紅沖了; 你之前無票收入 怎么做分錄的??

84785039 

2023 03/01 14:05
賬務會做,我問的是稅務怎么弄

meizi老師 

2023 03/01 14:10
你好; 稅務上? 之前報了無票收入; 那么報 未開具發(fā)票 欄次 寫負數(shù)金額 報 ; 在按開票金額? 對應的票種? ; 服務或者貨物欄次? 去報稅 ;? ?
