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老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅我可以先不申請(qǐng)抵扣嗎?該怎么做賬

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/13 00:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬時(shí)可以根據(jù)財(cái)務(wù)部門的實(shí)際情況,先不申請(qǐng)抵扣。這時(shí),應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記在進(jìn)項(xiàng)稅賬戶上,增加應(yīng)交稅款。同時(shí),要登記到增值稅一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶,不能計(jì)入貨物及勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)納,發(fā)票金額及稅額應(yīng)增加到應(yīng)交稅費(fèi),抵扣金額及稅額應(yīng)減少,減掉進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶金額,應(yīng)交稅款賬戶余額也會(huì)相應(yīng)變化。此時(shí),當(dāng)財(cái)務(wù)部門收到抵扣稅款的報(bào)告時(shí),可以把這部分稅款減掉,錄入到增值稅一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶,減少應(yīng)交稅費(fèi),可以直接從發(fā)票金額中扣除稅款,把應(yīng)交稅款減掉。 拓展知識(shí):如果入賬完成后,企業(yè)依然想把抵扣的部分稅款進(jìn)行重新抵扣,那么應(yīng)在納稅申報(bào)時(shí),把上次報(bào)送的抵扣數(shù)據(jù)作為重新報(bào)送的起點(diǎn),用補(bǔ)扣的數(shù)據(jù)對(duì)抵扣的過去數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,重新報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),達(dá)到重新抵扣的目的。
2023 01/13 00:54
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