問題已解決
你好老師,收到工會退回的工會經(jīng)費怎么做賬?我們沒有開工會經(jīng)費賬戶



工會退回來的錢的會計處理:交納時:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款。退回時:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費用--工會經(jīng)費,貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費
2023 01/04 11:23

84784953 

2023 01/04 11:26
老師,我之前計提的是用借管理費用工會經(jīng)費,貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費,沒有其他應(yīng)付款科目

樸老師 

2023 01/04 11:31
同學你好
那你付款的時候呢

84784953 

2023 01/04 11:32
應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費貸銀行

樸老師 

2023 01/04 11:41
同學你好
這樣做就可以

84784953 

2023 01/04 11:44
老師,退回來的款我是不是借銀行存款貸管理費用工會經(jīng)費紅字

樸老師 

2023 01/04 11:48
退回來的直接沖減就可以
