問題已解決
老師,新接一家公司這是6月份的科目余額表,應交稅費貸方?jīng)]有余額,7月份扣稅怎么做憑證呢?



好,那你看一下扣的是哪一個稅款。
2022 10/19 13:50

郭老師 

2022 10/19 13:50
是一般納稅人還是小規(guī)模的?

84784966 

2022 10/19 13:53
小規(guī)模,4-6月份有增值稅1910.45元,印花稅47.76元,都是在7月份扣的

郭老師 

2022 10/19 13:54
你看看他賬上做的收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,做的是這個嗎?

郭老師 

2022 10/19 13:54
印花稅的借稅金及附加,貸應交稅費印花稅。

84784966 

2022 10/19 13:57
她這樣做的

郭老師 

2022 10/19 13:58
那他的銷項怎么轉(zhuǎn)出去的?

郭老師 

2022 10/19 13:58
如果沒有轉(zhuǎn)的話,應該在應交稅費里面有這個余額才對。

84784966 

2022 10/19 13:58
然后有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 10/19 14:00
應交稅費還是有金額的。

84784966 

2022 10/19 14:01
我現(xiàn)在需要做一筆反的分錄嗎?

郭老師 

2022 10/19 14:03
的,借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,做這個不就可以???

84784966 

2022 10/19 14:08
是零怎么做

郭老師 

2022 10/19 14:09
看一下應交稅費未交增值稅余額怎么是零的,還有一筆應該。

84784966 

2022 10/19 14:12
找到了,老師你太厲害了

郭老師 

2022 10/19 14:13
那你應該這個世界其他應付款貸銀行存款是不是個人墊付了?

84784966 

2022 10/19 14:14
是的,個人墊付了

84784966 

2022 10/19 14:15
謝謝您了!

郭老師 

2022 10/19 14:15
那你就借其他應付款貸銀行存款。
