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問題已解決

上期已經(jīng)確定的營業(yè)收入已經(jīng)繳納增值稅,本期對方要求開票,請問怎么賬務(wù)處理?

84784959| 提問時間:2022 10/10 17:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接開給對方就是了,申報的時候扣除這個銷售額就是
2022 10/10 17:03
84784959
2022 10/10 17:04
不需要賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
2022 10/10 17:09
是的,不需要賬務(wù)處理的,
84784959
2022 10/10 17:11
但是每個月都會有的本月開上月的發(fā)票,一律不做賬務(wù)處理嗎
家權(quán)老師
2022 10/10 17:12
你要做也可以 借:收入負(fù)數(shù) ???? 增值稅負(fù)數(shù) 貸:收入 ?? 增值稅
84784959
2022 10/10 17:17
我之前做的是:1、借:應(yīng)收? 貸:收入? 增值稅? ? 2、借:應(yīng)收 負(fù)數(shù)? ? 貸:收入負(fù)數(shù)? 增值稅負(fù)數(shù)? ? 請問這樣處理對嗎?
家權(quán)老師
2022 10/10 17:20
可以,就是那樣操作的哈
84784959
2022 10/10 17:21
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2022 10/10 17:27
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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