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問題已解決

以前年度,應(yīng)做賬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,然后再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是我往年做錯(cuò)了,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款了,現(xiàn)在怎么調(diào)整

84785046| 提問時(shí)間:2022 10/10 15:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022 10/10 15:45
84785046
2022 10/10 18:43
是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84785046
2022 10/10 18:46
有好幾比賬,我應(yīng)該先計(jì)提一下到管理費(fèi)用,然后再支付,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不對,如何調(diào)賬
樸老師
2022 10/10 18:47
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