問題已解決
老師,上個(gè)季度利潤(rùn)總額是64000多,交了企業(yè)所得稅了,這個(gè)月利潤(rùn)總額是17萬(wàn)多,應(yīng)該再交稅的,怎么報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)直接獲取的,17萬(wàn)多填在了彌補(bǔ)以前年度虧損那里了,是灰色的,還沒法改,是哪里出錯(cuò)了呢



你看下你上一次做匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少?
2022 10/10 14:08

郭老師 

2022 10/10 14:08
這個(gè)彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)出來的,修改不了。

84785003 

2022 10/10 14:12
老師,您看一下

郭老師 

2022 10/10 14:12
虧損0
這里應(yīng)該正常交稅的。

郭老師 

2022 10/10 14:12
你找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。

84785003 

2022 10/10 14:15
電子稅務(wù)局嗎

郭老師 

2022 10/10 14:16
你好,找你稅務(wù)局那邊專管員。

84785003 

2022 10/10 14:18
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 10/10 14:19
不用客氣,工作愉快。
