問題已解決
我們給供應商開具紅字發(fā)票,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么應該在附表2的第20欄填寫嗎?



你好,你開的是紅色信息表吧。
2022 09/12 11:27

84784962 

2022 09/12 11:27
是的尼,那個稅額之前已經(jīng)抵扣了

郭老師 

2022 09/12 11:29
對的,是的。附表二開具的紅字信息表一覽。

84784962 

2022 09/12 11:29
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 09/12 11:30
不用客氣,周末愉快。
