當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是 借 銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 未交增值稅 然后下一個(gè)月,繳納增值稅時(shí),做分錄 借 未交增值稅 貸 庫存現(xiàn)金 這樣子做分錄對不?



您好
請問是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022 08/13 15:42

84784962 

2022 08/13 17:11
對,需要繳納增值稅

84784962 

2022 08/13 17:12
就是想問下結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄該怎么做?

bamboo老師 

2022 08/13 17:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?

84784962 

2022 08/13 17:36
這個(gè)需要一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次?

bamboo老師 

2022 08/13 17:37
正常情況 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)? 每個(gè)月只需要寫一筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??

84784962 

2022 08/13 17:53
那銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的科目上就是一直有余額 ,這個(gè)以后會(huì)不會(huì)產(chǎn)生問題?

bamboo老師 

2022 08/13 18:16
年末的時(shí)候再一次性結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

84784962 

2022 08/13 18:17
收到,非常感謝

bamboo老師 

2022 08/13 18:40
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>


相關(guān)問答
查看更多-
月底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸,借或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣對嗎?
9267
-
月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),我能否用 以下科目用簡稱寫——借:銷項(xiàng)稅額;貸:未交增值稅; 借:未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 不通過:轉(zhuǎn)出未交增值稅??
786
-
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,次月繳納后分錄咋做
250
-
老師,一般納稅人只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是不是這樣做分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款
老師,看下我做的分錄對嗎
752
-
老師,年終進(jìn)賬大于銷項(xiàng),分錄是不是這樣做,1借轉(zhuǎn)出未交增值稅10000,貸進(jìn)項(xiàng)稅10000;2借銷項(xiàng)稅8000,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅8000;3借未交增值稅2000,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
632