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老師,想問下,企業(yè)這個月收到退的上年的匯算清繳退稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,年末結(jié)轉(zhuǎn)時:接:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。這樣做賬對嗎?有人說轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)是怎么回事?謝謝



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2022 07/27 11:33

老師,想問下,企業(yè)這個月收到退的上年的匯算清繳退稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,年末結(jié)轉(zhuǎn)時:接:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。這樣做賬對嗎?有人說轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)是怎么回事?謝謝
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