問題已解決
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?



你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??
2022 07/25 12:54

84784994 

2022 07/25 12:56
進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,不含稅金額是不是要調(diào)減費用,補交所得稅?

meizi老師 

2022 07/25 12:57
你好 ; 是的。? 意思就是發(fā)票沒法使用; 那么增值稅要轉(zhuǎn)出補繳納; 同時印花稅也影響; 你發(fā)票不含稅部分 影響的利潤 要調(diào)增處理 ; 補企業(yè)所得稅的意思? ?

84784994 

2022 07/25 12:59
老師,補交所得稅是要調(diào)增當(dāng)年的利潤吧,按當(dāng)年的稅率補交所得稅嗎?

meizi老師 

2022 07/25 13:00
你好; 是的。 就是要去改之前所屬期內(nèi)的年報; 對的; 當(dāng)時的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??

84784994 

2022 07/25 13:13
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 07/25 13:40
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
