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問題已解決

老師,上個月開錯了一張專票,上個月沒有作廢,是不是需要申報納稅,等下個月申報的時候又負數(shù)申報呢

84784958| 提問時間:2022 07/11 22:50
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 是的,從下月紅沖的申報中實現(xiàn)抵減。
2022 07/11 22:52
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