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問題已解決

上期留抵稅額500 本期進(jìn)項(xiàng)200 銷項(xiàng)80,怎么做分錄? 上期直接做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)500,留抵 先做分錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

84785002| 提問時(shí)間:2022 07/11 10:46
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王超老師
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 500+200
2022 07/11 10:49
84785002
2022 07/11 16:50
不太明白原理
王超老師
2022 07/11 16:52
就是你的進(jìn)項(xiàng)比較多,要留抵到這個(gè)月的
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