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問題已解決

應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅去年多記了1分錢,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄應(yīng)該要怎么做呀

84785027| 提問時間:2022 05/31 18:41
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,申報表沒問題吧?只是賬做錯了? 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022 05/31 18:44
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