問題已解決
老師,2022年1月入賬的外購的禮品5500元,用于銷售送禮,當時沒有做視同銷售,現(xiàn)在在5月份里做視同銷售6月申報增值稅可以嗎



可以的,也只能這么做了
2022 05/14 08:23

84784988 

2022 05/14 08:24
老師,這樣沒有稅務風險吧?還有老師 賬上分錄是 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅嗎

小寶老師 

2022 05/14 08:26
這不就是視同銷售的分錄嘛,沒有啥風險,關鍵你已經(jīng)跨期了,要 在現(xiàn)在申報,要不你主動給稅務說你報錯了繳納滯納金

84784988 

2022 05/14 08:26
好的,老師,您再看下分錄對嗎?

小寶老師 

2022 05/14 08:27
對的借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅嗎

84784988 

2022 05/14 08:31
老師,稅那不是進項稅額轉出嗎

小寶老師 

2022 05/14 08:33
你都視同銷售了要抵扣的呀

84784988 

2022 05/14 08:34
哦哦,明白了,老師,這種做了主營業(yè)務收入,還要做結轉主營業(yè)務成本嗎

小寶老師 

2022 05/14 08:35
借方不是已經(jīng)計入了費用嗎
