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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到?jīng)]付款的房租發(fā)票(l年),如何做分錄?另外房租攤銷分錄怎么做?



您好
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
做攤銷表 然后按月攤銷這樣寫分錄
2022 05/11 11:06

84785041 

2022 05/11 11:26
攤銷這樣做,已收到這張發(fā)票分錄怎么做

bamboo老師 

2022 05/11 11:40
收到發(fā)票就這樣寫分錄
金額是一個(gè)月的 發(fā)票附在這個(gè)分錄后面 后面月份做攤銷表 按月攤銷做附件

84785041 

2022 05/11 13:52
那是記入預(yù)付賬款好,還是其他應(yīng)付款好的

bamboo老師 

2022 05/11 13:53
那您計(jì)入其他應(yīng)付款科目
租金一般通過其他應(yīng)付款科目核算的

84785041 

2022 05/11 14:26
老師,收到發(fā)票12萬整年的房租,我要支付12要,但如果如上記賬的話,那我賬面的預(yù)付賬款就不是發(fā)票的金額12萬啊

bamboo老師 

2022 05/11 14:36
借:管理費(fèi)用 10000
貸:其他應(yīng)付款 10000
然后付款
借:其他應(yīng)付款 120000
貸:銀行存款 120000
這樣就好了啊 按月攤銷

84785041 

2022 05/11 14:44
但是款沒付只是收到全年度的發(fā)票,比如1月收到12萬發(fā)票,借管理費(fèi)用1萬,貸其他應(yīng)付款1萬,2月時(shí)借管理費(fèi)用1萬,貸其他應(yīng)付款1萬,至此截止到2月我賬面的其他應(yīng)付款是2萬,但實(shí)際我應(yīng)付12萬啊?

bamboo老師 

2022 05/11 14:47
其他應(yīng)付款科目不是借方有余額么?

84785041 

2022 05/11 14:48
付款是才有借方,現(xiàn)在是沒付款不會(huì)有借方余額啊

bamboo老師 

2022 05/11 14:50
那暫時(shí)沒有付款 費(fèi)用也只需要實(shí)際承擔(dān)2個(gè)月的話 賬上就是只先體現(xiàn)2個(gè)月的 不會(huì)全額體現(xiàn)?
