問(wèn)題已解決
老師,報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表中的金額比開(kāi)票金額多了0.01,是因?yàn)樗纳嵛迦氲年P(guān)系,這怎么辦呢?



你好
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
2022 05/04 18:29

84784947 

2022 05/04 18:48
我交稅時(shí)是按照20. 01交,但是我賬上是20

易 老師 

2022 05/04 18:59
借營(yíng)業(yè)外支出0.01
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01
