當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
3月收到個(gè)稅系統(tǒng)退的手續(xù)費(fèi),請問老師在增值稅附表一中怎么申報(bào)?



您好
增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票欄次 6%稅率對應(yīng)填寫
2022 04/10 14:04

84785014 

2022 04/10 14:05
應(yīng)該填在一般計(jì)稅方法那兒嗎?我填在那,電子稅局跳出框說我第5行應(yīng)該為0??梢蕴钤诤喴子?jì)稅6%征收率那兒嗎?

bamboo老師 

2022 04/10 14:06
應(yīng)該填在一般計(jì)稅方法那
?如果系統(tǒng)不允許就只好填在簡易計(jì)稅6%征收率那

84785014 

2022 04/10 14:06
有什么區(qū)別嗎?稅率都是一樣的。,怕申報(bào)了之后稅局找我

bamboo老師 

2022 04/10 14:07
簡易計(jì)征那應(yīng)該是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

84785014 

2022 04/10 14:08
錢也不多,稅金才100多。別的沒啥影響吧?

bamboo老師 

2022 04/10 14:08
別的沒啥影響的哈
