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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:食堂買菜3月發(fā)票無法開具,我先計(jì)提,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10000,貸:應(yīng)付職工薪酬10000. 4月收到發(fā)票直接做,借:應(yīng)付職工薪酬10000.貸:銀行存款10000.可以嗎? 還是把3月計(jì)提的沖銷,



你好,個(gè)人建議是把3月份的沖銷。
然后根據(jù)發(fā)票做計(jì)提,支付分錄
2022 04/01 19:23

84784999 

2022 04/01 19:24
發(fā)票金額與計(jì)提數(shù)一致呢? 最好還是沖銷處理嗎?

鄒老師 

2022 04/01 19:24
你好,是的,是這樣的?
