問題已解決
3月份計提工資并發(fā)放借管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎



同學(xué)你好
多計提的你要紅沖才對
是這樣做的
2024 04/17 14:00

84785015 

2024 04/17 14:02
老師,如果是按照我后面紅沖的分錄做的話,那這個應(yīng)付職工薪酬的會計科目本年累計數(shù)肯定是不對的,因為他沒有減少,這樣的嗎

樸老師 

2024 04/17 14:08
同學(xué)你好
你原分錄的相反分錄紅沖
