當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,以前年度航天服務(wù)費(fèi)抵扣時(shí)分錄記錯(cuò)了 付款時(shí) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢?



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)跨年了嗎,學(xué)員
2022 03/20 19:21

84785029 

2022 03/20 19:27
是的,跨年了

冉老師 

2022 03/20 19:36
抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280
貸:其他收益280

84785029 

2022 03/20 19:41
老師,是紅沖之前年度錯(cuò)誤分錄再做您上筆分錄嗎?

冉老師 

2022 03/20 19:41
你好,學(xué)員,是的,學(xué)員
