問題已解決
老師好,股東分紅賬務怎么處理啊



同學你好
計提時:借:利潤分配--應付股利??貸:應付股利??支付時:借:應付股利??貸:銀行存款
2022 03/01 14:04

84784953 

2022 03/01 14:06
是先結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之后再計提還是先計提再結(jié)轉(zhuǎn)?

樸老師 

2022 03/01 14:11
同學你好
這個是先計提再結(jié)轉(zhuǎn)

84784953 

2022 03/01 14:13
就是說先計提年度股東分紅的金額之后,再把剩下的利潤全部結(jié)轉(zhuǎn),年末“利潤分配”科目沒有余額,只有“利潤分配-未分配利潤”科目有余額,對吧,老師

樸老師 

2022 03/01 14:17
同學你好對的
余額都是在這個科目
本年利潤沒有余額

84784953 

2022 03/01 14:19
好的,謝謝老師
還要一個問題,員工的年終獎是否和工資一樣,也需要計提呢?

84784953 

2022 03/01 14:25
老師您好,請問是么?

樸老師 

2022 03/01 14:26
同學你好對的
只要通過應付職工薪酬就要計提

84784953 

2022 03/01 14:26
那職業(yè)經(jīng)理人的年終分紅呢?他不是股東哦

樸老師 

2022 03/01 14:34
同學你好
這個直接做獎金就行

84784953 

2022 03/01 14:35
那要計提么?

樸老師 

2022 03/01 14:43
同學你好
要計提的
因為要通過應付職工薪酬

84784953 

2022 03/01 14:43
明白了,謝謝老師,老師辛苦了

樸老師 

2022 03/01 14:52
滿意請給五星好評,謝謝
